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F I N A N C E S   L O C A L E S

  • Budget de la Commune

    • Nos motifs de satisfactions
      La diminution du taux d'endettement de la Commune :

      1999 = 24% ; 2001 = 22,40 %

      Ceci est le signe d'une gestion rigoureuse et prudente. Elle permet d'envisager le recours à l'emprunt donc d'investir. Les résultats de l'exercice 2001 démontrent une très bonne tenue des postes de dépenses maîtrisés par la Mairie, résultats d'une volonté Municipale et d'un suivi rigoureux par les services administratifs et techniques.

    • Nos préoccupations
      La stagnation des recettes, l'augmentation des dépenses "imposées" à la Mairie ainsi que la résultante, c'est-à-dire la réduction forte de l'excédent de fonctionnement nécessaire pourtant pour honorer l'autofinancement des investissements et régler le capital des emprunts.
QUELQUES CHIFFRES POUR MIEUX COMPRENDRE

LES RECETTES* REELLES
LES DEPENSES* REELLES
2000
5 548 356 €
Soit 36 394 829 Frs
2001
5 541 234 €
Soit 36 348 112 Frs


CONSTAT : DIMINUTION
2000
4 395 153 €
Soit 28 830 315 Frs
2001
4 854 848 €
Soit 31 845 717 Frs


CONSTAT : AUGMENTATION

A NOTER : L'augmentation des dépenses réelles est due à des décisions extérieures à la commune telles que le Plan routier, les Services Incendies, l'Aide Sociale ou la loi Aubry II

SOLDE GLOBAL DE FONCTIONNEMENT
2000
1 153 203 €
Soit 7 564 509 Frs
2001
686 386 €
Soit 4 502 398 Frs

CONSTAT : FORTE DIMINUTION DE L'EXCEDENT

A NOTER : L'excédent seul permet de couvrir les déficits d'investissements et de régler le capital des emprunts.
    • En conséquence
      Pour faire face aux charges nouvelles de l'exercice 2002, programmées et qui s'imposent à nous, les dépenses courantes étant déjà maîtrisées au plus juste, il nous faut impérativement des recettes nouvelles. Celles-ci étant à 92% constituées de recettes fiscales, une augmentation modérée de 4,5 % de la fiscalité communale a été décidée par le Conseil Municipal du 19 février 2002.



  • Projets de la Commune

    Le budget 2002 va nous donner les moyens de réaliser nos projets pour l'amélioration de la qualité de vie des moûtiérains. L'objectif est de dynamiser notre commune par des investissements pertinents, qui favoriseront le développement de Moûtiers. Tout ceci avec un but : favoriser l'implantation de population et augmenter l'attractivité de la ville en maintenant la qualité et la quantité des services offerts à la population. Pour réaliser ces projets, il nous faut retrouver des marges de manœuvres financières et pouvoir répondre à des dépenses imprévues sans être obligés de décaler ou renoncer à nos investissements.

    • Objectif : développement et dynamisme

    • Les Moyens
      Pour poursuivre la réalisation de ces projets, il nous faut :
      • Des recettes nouvelles qui nous permettrons de respecter nos équilibres financiers,
      • Des choix d'investissements subventionnables et non générateurs de frais de fonctionnement,
      • Avoir recours à l'emprunt, programmé, dans des propositions adaptées à l'évolution de notre dette et à l'évolution des postes de recettes et charges.


    • En conclusion
      Un budget 2002 dynamique et responsable. Il nous donnera les outils pour que soient menées à bien les actions qui amélioreront votre cadre de vie et répondront à vos attentes, sans que soit hypothéqué l'avenir des générations futures car, nous le savons bien : " Les emprunts d'aujourd'hui, sont les dettes de demain ".
Voir les finances locales [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ]
Crédits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisation : Alliance Réseaux